为切实履行财会监督职责,进一步规范和提升财会基础管理工作水平,按照《晋城市财政局关于贯彻落实〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》要求,近日,沁水县财政局制定了《2026年进一步加强财会监督检查工作方案》,在相关业务股室抽调精干业务人员组成两个检查组,对我县11个行政事业单位开展财会监督检查。
此次检查重点围绕预算管理、国库管理、行政事业性国有资产管理、政府采购管理、单位财务管理和内部控制体系建设、会计制度执行情况等六个方面内容,对各单位2025年度财政资金和会计管理情况开展检查。在今年的检查项目中,增加了预算绩效管理和国库基础工作管理两方面的内容,检查项目进一步细化,对基层单位财会管理的实际操作更具指导性和针对性。
检查工作主要采取现场查阅账簿资料、调阅一体化系统数据进行比对、查看单位财务内控制度建设等方式进行。在检查工作开展过程中,坚持以查促学、以查促改,将监督检查与业务指导、政策宣讲、能力提升深度融合,针对检查过程中发现的账务核算不规范、系统操作不熟练等问题,由相关业务股室的检查人员给予讲解答疑,并对具体的操作方法给予详细指导,通过检查促进学习提升,促进整改规范。
检查工作结束后,县财政部门将针对发现的问题,按照检查流程向被检查单位反馈检查结果,跟踪整改落实,并将检查结果作为下一年度预算安排重要参考指标,确保监督检查工作取得实效。